
——我院组织开展审计案例专题宣讲会
为深化巡视整改工作,强化学院经济活动风险管理,加强经费使用及内控管理,提升学院管理水平,7月1日,学院特邀同济大学审计处处长周琳作主题为“筑牢风险防线 赋能治理能力提升”的专题宣讲会。本次宣讲旨在通过风险提示、案例剖析,强化教职工规范意识,赋能学院治理能力提升,为学校事业高质量发展保驾护航。学院领导班子成员和全体教职工参加会议。
会上,周琳处长首先聚焦高校经济活动中的关键风险领域进行了深入讲解,结合审计实践系统梳理了科研经费管理、物资采购与招投标、招生与教育收费、校办企业与对外合作、资产管理等五类高风险领域,详细阐述了在业务开展过程中可能出现的内部控制管理、经费管理、资产管理、合同管理、工程管理等方面的主要风险点。随后介绍了高校内部审计工作定位及学校审计工作开展情况,强调内部审计不仅是一种监督机制,更是为学校治理提供确认和咨询服务的重要力量。最后根据学院的管理实际,提出了具有针对性的管理意见和建议,涵盖完善内部控制制度、规范资产采购流程、加强预算执行管理等方面,旨在帮助学院提升管理效能,防范经济活动风险。
通过此次宣讲和面对面专业指导,参会教师对高校经济活动风险有了更清晰的认识,对学校审计工作也有了全新的理解,有效提升了学院教职工的风险防范意识和规范操作能力。学院将以此为契机,持续强化风险防控体系建设,带领全院教职工以严谨态度和规范流程推动学院良性发展,切实筑牢高校治理根基,为学校“双一流”建设贡献力量。